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用友t3预付账款能分供应商明细吗刚启用用友应付模块,预付账款期初余额做应付单据的时候,默认余额在贷方,怎么办,应该怎么输怎么才用友报表中把应收,应付负数,改为预收,预付用友U8软件用友T3怎么做预付款用友t3预付账款能分供应商明细吗用友t三预付账款当然要分供应商有明细。因为企业的预付账款很多,如果不分明细的话,无法查出来企业之间的往来账。
刚启用用友应付模块,预付账款期初余额做应付单据的时候,默认余额在贷方,怎么办,应该怎么输我的应该是正解:应付款管理-设置-期初余额-确定-增加-选择应付单,注意这时候下面的方向要选择负向;要是录入预付款,要在单据类型处选择收款单,就是负向啦
怎么才用友报表中把应收,应付负数,改为预收,预付操作方法为:在应收账款科目取应收账款的借方金额加上预收账款的借方金额;在预收账款科目取预收账款的贷方金额加上应收账款的贷方金额;在应付账款科目取应付账款的贷方金额加上预付账款的贷方金额;在预付账款科目取预付账款的借方金额加上应付账款的借方金额。一般应收和预付科目的受控系统是应收管理,应付和预收科目的受控系统是应付管理,如果未启用应收应付模块,则受控系统无效,使用的话要结合总账模块的选项使用。
用友U8软件用友T3怎么做预付款示例:
需付供应商4000块,预付款1000,后面再付3000.
操作步骤:
1、点击付款结算,选择供应商xx,再点击增加,下面会出现应付款项列表,输入金额1000,选择好结算方式——点击保存——再点击预付按钮。
2、进入付款结算选择好供应商XX,点击增加,输入好剩下的3000元付款,再输入结算方式。——点击保存——再点击核销——在使用预付那输入预付款1000元——然后再点击保存。
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