用友t3反结转步骤用友t3反结账步骤

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大家好,用友t3反结转

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步骤相信很多的网友都不是很明白,包括用友t3反结账步骤也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于用友t3反结转步骤和用友t3反结账步骤的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!

本文目录

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年度结转步骤是什么啊用友t3出纳通年度结转步骤用友T3如何反记账在用友T3中,反记账的操作如下:

1.登录用友T3财务系统,选择“凭证管理”模块,点击“反记账”按钮。

2.在弹出

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的“反记账”窗口中,选择要反记账的凭证所属的会计期间和凭证类型。

3.在凭证列表中,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮。

4.系统会提示反记账的结果,确认无误后点击“确定”按钮。

5.反记账完成后,反记账的凭证会被删除并且相关科目的余额也会被恢复到反记账前的状态。

注意事项:

1.反记账操作要谨慎,一旦操作完成后无法恢复。

2.反记账只能针对当期未结账的会计期间进行操作。

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需要每年做一次结转数据,才能做下一年的账,下面介绍如何做年度结转

打开系统管理

点击系统菜单选择注册

用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度

登录后,选择年度账下的建立

出现建立年度账对话框,点击确认

确认建立年度账,点击是

等待建立年度账。。。

新年度账建立成功

回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮

再点击系统菜单下的注册

把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置

登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)

结转上年数据,点击确认

结转完成,出现正常结转科目数。

注意事项:

用户一定要是账套主管

上年度最后一个月必须结账

用友T3的年度结转步骤是什么啊系统管理——系统——注册——用户名:帐套主管,密码,选择帐套,新的年度——确定——年度帐——结转上年数据。把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。

用友t3出纳通年度结转步骤出纳通年结流程:

1、在系统管理界面中,选择【账套】-【年度结账】

2、弹出以下窗口,选择需要要年度结转的账套进行结账。在结转时可以选择票据的打印记录是否结转保存以及已核销的票据记录是否结转。

3、选择确定即可结转到下一年度。

4、重新登录该账套,默认会计年度就是新年度,可以继续处理新年度日常业务。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

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