用友t3期末结不了账用友t3期末结不了账吗

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本文目录

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t3不能月末转账怎么办t3不能月末转账,其解决办法:

依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”,弹出“自动转账设置”对话框。点击“增加”按钮,录入转账序号和转账说明即可

2023年度用友t3年度结转完整流程T3年度结转完整流程:

1.登录用友T3财务软件;

2.进入“凭证模块”,进行本年度的凭证录入;

3.进入“总账模块”,检查并修改往来单位账款、固定资产、存货和现金及银行等科目结存;

4.进入“结账模块”,确认凭证正确,同时检查要结账的月份;

5.选择“主从结账”办法结账,完成结账操作,系统会把本年余额清零,分户账生成内部往来、损益结转;

6.将本年度结账时的各往来单位余额写入客户表或供应商表;

7.进入期末调账模块,核对本年度的损益。

用友t3怎么反结账在用友T3财务系统中,进行反结账操作前,需要先了解反结账的基本概念和注意事项,以避免出现错误或数据丢失等情况。一般来说,反结账是指将已经结转的会计凭证、报表等相关信息取消并回到未结转状态,以便重新财务处理的过程。

以下是在用友T3财务系统中执行反结账操作的步骤:

1.登录用友T3财务系统,进入“财务管理”模块,并选择“期末结账”功能。

2.在期末结账页面中,找到您要反结账的年度或月份,并单击“反结账”按钮。

3.在弹出的“反结账确认”对话框中,仔细阅读提示信息,然后单击“确定”按钮。

4.系统会自动开始反结账操作,并将相关凭证、科目余额、报表等信息重置为未结转状态,同时删除旧的结转数据。

5.反结账完成后,您可以针对新的财务数据进行重新结账,以更新财务报告和相关分析。

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